問題已解決
老師,下午好!我司之前開出去的租金多開了,現(xiàn)在開了一個負數(shù)發(fā)票,要怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,原來正數(shù)怎么做的還是怎么做,金額用負數(shù)表示 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入等 負數(shù) 應(yīng)交稅費 負數(shù)
07/02 16:14
84785037
07/02 16:19
我們年初就掛租金,但是沒做收入,是等發(fā)票開了才做收入,掛起來的分錄是借:其他應(yīng)付款-**公司,貸:應(yīng)收賬款-**公司,等我們真正開發(fā)票了就做借:應(yīng)收賬款-**公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:銷項,那我是紅沖借:其他應(yīng)付款-**公司,貸:應(yīng)收賬款-**公司??
波德老師
07/02 17:22
同學你好,你收入得沖了,如果多開了需要把原來的全沖了,再開正確的
閱讀 127