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老師 增值稅納稅申報表上的期初未繳稅款上面的數(shù)是什么意思

84785006| 提問時間:07/03 13:28
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84785006
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
但是我們上個月沒有要繳納的增值稅啊
07/03 13:38
84785006
07/03 13:45
這個數(shù)系統(tǒng)自動出的
84785006
07/03 13:51
我認(rèn)為他上面的數(shù)出的不對著呢 那我按照他的數(shù)27欄再寫 可以嗎
84785006
07/03 14:05
沒有老師
84785006
07/03 14:34
我可以把28欄的那個錯誤的數(shù)據(jù)填到30欄里面嗎
84785006
07/03 14:34
寫錯了25欄老師
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:29
比如你現(xiàn)在8月申報7月的稅款,期初未交指的是6月應(yīng)該交的稅款
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:30
所屬期是6月的 但是實際繳納時間是7月? 因為增值稅是錯期申報
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:44
那就是0啊,寫0就可以了。
吳衛(wèi)東老師
07/03 13:49
有具體的數(shù)字? 那你27欄填上對應(yīng)的數(shù)字就可以了。
吳衛(wèi)東老師
07/03 14:00
正常這個取數(shù)是按照申報表直接取出來的,你上一期申報的時候有沒有應(yīng)補(bǔ)退稅額?
吳衛(wèi)東老師
07/03 14:06
那你27欄把對應(yīng)數(shù)字寫上去吧? 要不你就要交稅了? ? 或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)反應(yīng)一下? 說這個數(shù)字帶出來的不對??
吳衛(wèi)東老師
07/03 15:27
應(yīng)該填到27 和 31欄次里面? ? ?
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