問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但有進(jìn)項(xiàng),也可以先做勾選是嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:07/04 10:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不建議勾選 ,在增值稅主表里留抵太多,稅務(wù)局會(huì)讓我們退稅,退稅就查賬
07/04 10:38
84784958
07/04 10:38
那么可以先入賬嗎?
廖君老師
07/04 10:44
您好,先入賬可以的呀,
84784958
07/04 10:54
那分錄該怎樣錄,比如房租的,稅額是114.87,金額是1914.49,合計(jì)是2029.36 那么是借:管理費(fèi)用-房租1914.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 114.87 貸:其他應(yīng)付款 2029.36 是這樣嗎老師
廖君老師
07/04 10:56
您好,是的,是這樣入賬哦,我們現(xiàn)在不勾選,把進(jìn)項(xiàng)入另一個(gè)科目,方便申報(bào)時(shí)賬表一致 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
84784958
07/04 11:00
老師,科目 里有一個(gè)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還有一個(gè)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在是不勾選 ,應(yīng)該選待認(rèn)證嗎?不選待抵扣是吧
廖君老師
07/04 11:01
您好,都可以的的,其實(shí)這2個(gè)科目不是核算我們這業(yè)務(wù)的,我們只是過(guò)渡用一下,您選哪個(gè)都可以
84784958
07/04 11:02
好的,明白,謝謝老師
廖君老師
07/04 11:07
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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