問題已解決

我們是個(gè)商貿(mào)公司,我們買材料賣給其他公司,但是我們買材料那家公司送了貨沒有開發(fā)票,貨我們已經(jīng)賣給其他公司了,我們購入的那批沒開票的貨怎么做賬呢

84784970| 提問時(shí)間:07/04 16:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 庫存商品 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 先暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
07/04 16:07
84784970
07/04 16:10
收到發(fā)票再全部沖了,重新做么
bamboo老師
07/04 16:12
收到發(fā)票后 借:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
84784970
07/04 16:13
是專票,庫存商品入賬金額不一樣
bamboo老師
07/04 16:14
借 庫存商品? 不含可抵扣增值稅額 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84784970
07/04 16:16
我是怕我前期按不含稅金額做了,萬一開票過來有小數(shù)點(diǎn)的差異,我暫估時(shí)可以按含稅金額暫估不
bamboo老師
07/04 16:17
暫估時(shí)可以按含稅金額暫估 但是成本就不準(zhǔn)確了 開票過來有小數(shù)點(diǎn)的差異 調(diào)整就好了啊 借:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 借 庫存商品 暫估差異 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84784970
07/04 16:30
材料公司銷售材料做賬,是用銷售發(fā)票和送貨單作為附件做賬么,還需要其他的不
bamboo老師
07/04 16:31
有合同的吧 對方簽字的送貨回單 發(fā)票 做銷項(xiàng)收入附件 可以的
84784970
07/04 16:33
合同需要附在后面不,還是合同單獨(dú)放起來保存也可以
bamboo老師
07/04 16:35
合同單獨(dú)放起來保存也可以
84784970
07/04 16:47
這種材料商貿(mào)公司。采購和銷售材料的時(shí)候做賬需要啥子附件,采購入庫時(shí),需要對方的送貨單和對方銷售發(fā)票,銷售材料是需要我們送貨單的回執(zhí)和我們銷售發(fā)票是不
bamboo老師
07/04 16:49
購入庫時(shí),需要對方的送貨單和對方銷售發(fā)票? 合同 自己單位入庫單(有倉庫的話) 銷售材料是需要自己送貨單的回執(zhí)和銷售發(fā)票? 合同
84784970
07/04 16:49
銷售時(shí)候不需要出庫單么
bamboo老師
07/04 16:51
有倉庫的話 也需要銷售出庫單 有的單位用送貨單代替
84784970
07/04 17:18
采購入庫的時(shí)候,庫存商品材料需要分類不,
bamboo老師
07/04 17:44
采購入庫的時(shí)候,庫存商品材料需要分類
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~