問(wèn)題已解決

以前運(yùn)輸費(fèi)用類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做?下面這么做可以嗎?關(guān)鍵轉(zhuǎn)出了還有附加稅要交

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:07/05 10:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 大概多少金額
07/05 10:44
84785038
07/05 10:47
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,金額是4萬(wàn)多
bamboo老師
07/05 10:50
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 可以這樣寫(xiě)分錄 然后繳納后再寫(xiě)繳款分錄
84785038
07/05 11:00
不用調(diào)入以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
07/05 11:01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?不用調(diào)入以前年度損益調(diào)整??
84785038
07/05 11:08
附加稅怎么計(jì)提呢,去年沒(méi)有計(jì)提
bamboo老師
07/05 11:10
附加稅根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提啊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
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