問題已解決

老師,你好。我們公司是一般納稅人,開票都是6%的現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)?,F(xiàn)在是公司的汽車要賣給個(gè)人,購進(jìn)時(shí)已進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,請問現(xiàn)在賣給個(gè)人的話,開這輛車的發(fā)票是開6%,還是13%.

84784968| 提問時(shí)間:07/05 10:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,開這輛車的發(fā)票是13%.這是貨物哦
07/05 10:54
84784968
07/05 10:55
如果是小規(guī)模的話是1%嗎?
廖君老師
07/05 10:55
您好,是的,小規(guī)模優(yōu)惠稅率是1%
84784968
07/05 10:57
所以是一般納稅人的話就必須是按銷售貨物13%的稅率開具是把
廖君老師
07/05 11:03
您好,是的,是這么理解的哦
84784968
07/05 11:06
好的 明白了。我們是一般納稅人 不能按照現(xiàn)代服務(wù)稅率6%來開銷售貨物對吧
廖君老師
07/05 11:13
您好,是的哦,貨物和服務(wù)是不一樣的稅率
84784968
07/05 11:14
稅收編碼怎么選老師
廖君老師
07/05 11:19
您好,好的,看我們車的排量具體來選擇
84784968
07/05 11:25
那如果是電動車的話就是直接選電動汽車是嗎?
廖君老師
07/05 11:26
您好,是的,是這么理解的哦
84784968
07/05 11:29
好的 還有就是我們銷售這車了這個(gè)到時(shí)候增值稅申報(bào)和帳務(wù)處理這塊怎么弄呢?
廖君老師
07/05 11:32
您好,賬務(wù)就是我上面寫的分錄哦,增值稅申報(bào)附表1是自動讀入到13%稅率列次
84784968
07/05 11:33
哈哈~老師你寫的分錄在哪里呀?還有就是我之前購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了,這個(gè)有什么影響嗎
廖君老師
07/05 11:35
朋友對不起,剛才有個(gè)朋友也問了這個(gè),我以為這里也寫了,之前購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣不影響哦 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
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