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老師,請問一下 小規(guī)模納稅人 去年做了暫估 借主營業(yè)務成本200000 貸應付賬款-應付賬款-其它(暫估成本) 今年收到發(fā)票180000 該如何做賬呢? 借 貸 分別怎么做呢?

84785042| 提問時間:2024 07/05 14:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是? 先沖銷去年暫估,然后做一筆 真正的 借 主營業(yè)務成本? 應交稅費 貸 應付賬款
2024 07/05 14:53
84785042
2024 07/05 15:26
老師,是沖銷180000? 老師開的普票,收的普票,還需要做應交稅費?
小鎖老師
2024 07/05 15:32
這個的話是沖銷,對,沖銷前期的成本
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