問題已解決

哪位老師幫我做下分錄,只做1.7.11.20

84784991| 提問時間:07/05 20:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 1、 借 庫存現(xiàn)金 8000 貸 銀行存款 8000 7、 借 待處理財產(chǎn)損益420 貸 原材料 19110/455*10=420 借 管理費(fèi)用 420 貸 待處理財產(chǎn)損溢 420 11、 借 原材料 60000、 貸 待處理財產(chǎn)損溢 6000 借 待處理財產(chǎn)損溢 6000 貸 管理費(fèi)用 6000 20、 借 在建工程28000+1200=29200 貸 銀行存款 29200 借 在建工程 1500 貸 銀行存款 1500 借 固定資產(chǎn) 29200+1500=30700 貸 在建工程 30700
07/05 20:06
84784991
07/05 20:12
老師第7個原材料19110/455?10,這個10哪來的?
bamboo老師
07/05 20:12
原來455 只剩下了445 盤虧455-445=10
84784991
07/05 20:21
老師還是沒明白,盤虧就要減10嗎?
bamboo老師
07/05 20:21
對啊 您盤虧了10公斤啊 這個10公斤的金額就要減去
84784991
07/05 20:24
明白了,謝謝老師
bamboo老師
07/05 20:25
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84784991
07/05 20:33
老師第11題不是這樣的分錄嗎?
bamboo老師
07/05 20:34
11、 借 原材料 60000、 貸 待處理財產(chǎn)損溢 6000 借 待處理財產(chǎn)損溢 6000 貸 管理費(fèi)用 6000
84784991
07/05 20:36
老師為什么要借原材料而不是待處理財產(chǎn)損益呢
bamboo老師
07/05 20:38
抱歉 我看錯了 看成盤盈了 對不起 您寫的分錄正確的哈
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