問題已解決
老師,幫忙看一下這個報表的數(shù)據(jù)對不對,幾個往來金額不一致,說是報表重分類之后的數(shù)據(jù),我不知道對不對
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速問速答您好
可以把您資產負債表跟科目余額表截圖上傳一下嗎
07/07 16:20
84784980
07/07 16:21
老師,麻煩你看一下
bamboo老師
07/07 16:22
您資產負債表 其他應收款還是負數(shù)金額 沒有體現(xiàn)重分類啊
而且要科目余額表 不是科目匯總表哈 您發(fā)的是科目匯總表
84784980
07/07 16:24
那為什么金額都對不上呢
bamboo老師
07/07 16:25
應付賬款 應收賬款 預付賬款 預收賬款 其他應付款 其他應收款要明細余額
84784980
07/07 16:29
我重新發(fā)你了,老師
bamboo老師
07/07 16:33
應收賬款借方余額130622.98+200000+240000+19037.2=589660.18
應收賬款貸方余額936661.86+50000+13000+13233.7+808422+21464+14914+12218.6+3769.4=1873683.56
預收賬款借方余額2203您沒有明細?
84784980
07/07 18:28
預收賬款有明細啊,上面也有明細啊
84784980
07/07 18:29
就是2204,我重新添加了預收賬款0科目,合并了
bamboo老師
07/07 18:43
您這個圖片上2203有余額啊
bamboo老師
07/07 18:44
這張上面也有余額 但是沒有明細
84784980
07/07 18:52
因為之前預收賬款用了輔助核算,我當時不會用,就新天了一個預收賬款0的科目,從下面添加二級明細,我不知道是不是因為這個的原因,科目余額表我已經選到末級科目了
bamboo老師
07/07 19:00
看不見2203的明細 應收賬款 預收賬款就不好重分類啊
84784980
07/07 19:03
那我也不知道這個報表對不對
84784980
07/07 19:04
重分類,他們之間的勾稽關系是什么
bamboo老師
07/07 19:11
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
“其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84784980
07/07 19:22
那我現(xiàn)在是不是也沒辦法查這個報表對不對
bamboo老師
07/07 19:26
2203沒有明細 無法看啊
以前沒有增加2204的時候有沒有明細?
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