问题已解决
開票時(shí)選擇稅收編碼時(shí)選錯(cuò)了,把銷售貨物填成了技術(shù)服務(wù),報(bào)稅的時(shí)候只能按實(shí)際開票的分類編碼,銷售貨物和技術(shù)服務(wù)的金額來填申報(bào)表嗎?把它調(diào)過來是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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您好,是的,只能按開票的項(xiàng)目來申報(bào),本月我們把錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,再開正確的發(fā)票就可以以嘛
2024 07/08 16:07
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2024 07/08 16:09
如果不處理發(fā)票可以嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 16:10
您好,我們是一般人,貨物13%,但服務(wù)是6%,我們交的稅不對(duì)了,這個(gè)不紅沖不行哦
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2024 07/08 16:48
稅率是一樣的
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2024 07/08 16:49
我們開票的技術(shù)服務(wù)稅率也是1%
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/08 16:50
哦哦,那沒事兒,小規(guī)模呀,又沒有少交增值稅
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