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老師,請問,留抵稅額賬務(wù)怎么處理?還有沒有抵扣的進(jìn)項賬務(wù)怎么處理?

84784979| 提问时间:2024 07/09 14:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 這個不用賬務(wù)處理,直接申報表上留底就可以,沒有抵扣的進(jìn)項是還沒有認(rèn)證嗎?
2024 07/09 14:49
84784979
2024 07/09 14:49
沒有認(rèn)證的
84784979
2024 07/09 14:52
老師需要計提的有印花稅,工資,還有什么需要計提的
劉艷紅老師
2024 07/09 15:02
增值稅,企業(yè)所得稅,社保 這些都要計提
84784979
2024 07/09 15:10
增值稅,不交企業(yè)所得稅,沒有社保 增值稅怎么計提
劉艷紅老師
2024 07/09 15:20
1、一般納稅人發(fā)生收入時:   借:銀行存款     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   2、一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   3、一般納稅人繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
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