問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,公司三月份購(gòu)買(mǎi)白酒入賬管理費(fèi)用,賣(mài)了一些入賬其他業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本(未做入庫(kù)),還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沖減管理費(fèi)用嗎,怎么做賬,做以前年度損益調(diào)整嗎?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
這種情況下是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 由于是本年度內(nèi)的業(yè)務(wù),通常不需要使用以前年度損益調(diào)整科目。 首先,需要將之前計(jì)入管理費(fèi)用的白酒部分調(diào)整出來(lái),作為庫(kù)存商品入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:管理費(fèi)用 然后,在銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 例如,三月份購(gòu)買(mǎi)白酒花費(fèi) 1000 元計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)整并銷(xiāo)售了 500 元的白酒。 調(diào)整入賬: 借:庫(kù)存商品 1000 貸:管理費(fèi)用 1000 銷(xiāo)售并結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:銀行存款 585(假設(shè)售價(jià) 500 元,增值稅 85 元) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 85 借:其他業(yè)務(wù)成本 500 貸:庫(kù)存商品 500
07/09 15:44
84784963
07/09 15:47
好的老師,謝謝了
樸老師
07/09 15:50
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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