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麻煩問下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)之類的,都是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

84784966| 提問時間:07/09 16:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/09 16:47
84784966
07/09 16:50
那應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不是一直掛著借方
家權(quán)老師
07/09 16:54
不用管那個的,正確交稅就行
84784966
07/09 17:05
但是那個不是一直掛賬嗎?
84784966
07/09 17:08
還有小規(guī)模納稅,可不可以直接設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果在免稅額度內(nèi),就通過應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎?
家權(quán)老師
07/09 17:12
就是那樣處理的,沒問題的
84784966
07/09 18:00
小規(guī)模納稅人是不是不用設(shè)置進(jìn)項和銷銷稅科目,直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以
家權(quán)老師
07/09 18:02
是的,直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以,不需要結(jié)轉(zhuǎn),交稅時沖平就行
84784966
07/09 18:04
需要通過未交增值稅過度下嘛!
家權(quán)老師
07/09 18:06
沒必要的,直接一個科目到底
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