問題已解決

5月建賬錄入期初數(shù)據(jù)試算是平衡的,但發(fā)現(xiàn)錄入期初數(shù)據(jù)后報表的期末余額,和之前會計做的期末余額不一致,這個問題需要處理嗎?

84784962| 提問時間:07/09 20:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,我需要了解一下,是之前會計的期末余額? 錯誤,還是你錄入的期初數(shù)就不對呢??
07/09 20:13
84784962
07/09 20:14
這個我真的答不上來,您需要看什么資料嗎?
鄒老師
07/09 20:14
你好 如果是你錄入的期初數(shù)就不對,就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是。
84784962
07/09 20:15
我發(fā)現(xiàn)是制造費用不對,我看到舊會計是沒結(jié)轉(zhuǎn)的,
鄒老師
07/09 20:15
你好,那就需要讓原來會計對制造費用做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理才是。
84784962
07/09 20:18
追了,她應(yīng)該是不會,說是結(jié)轉(zhuǎn)了,但我還是看到余額,我更加想不明白的是,明明試算平衡了,報表還是不對。
鄒老師
07/09 20:22
你好,制造費用? 需要結(jié)平,報表才可以平衡的?
84784962
07/09 20:23
報表一直平衡的,只是期末余額和之前會計做的期末余額不一致。
鄒老師
07/09 20:25
你好,有制造費用沒有結(jié)平,報表數(shù)據(jù)是不平的。 和之前會計做的期末余額不一致,之前的會計數(shù)據(jù)不對,應(yīng)當調(diào)整到正確的才對?
84784962
07/09 20:30
就是不會調(diào)整,可以調(diào)到生產(chǎn)成本和存貨,應(yīng)該填在累計借方?累計貸方,還是期末余額的借方或貸方,謝謝?
84784962
07/09 20:32
或者可否不理會報表數(shù)據(jù),啟動賬套后再做分錄呢?
鄒老師
07/09 20:33
你好,制造費用? 是需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 生產(chǎn)成本的(在資產(chǎn)負債表的存貨欄次體現(xiàn) ),這樣數(shù)據(jù)就可以對上的才是
84784962
07/09 20:35
請問是應(yīng)該填在累計借方?累計貸方,還是期末余額的借方或貸方,謝謝?
84784962
07/09 20:35
請問是應(yīng)該填在累計借方?累計貸方,還是期末余額的借方或貸方,謝謝?
鄒老師
07/09 20:36
你好,不是直接填寫,而是在之前會計分錄的基礎(chǔ)上,做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用?
84784962
07/09 20:39
是錄入期初數(shù)據(jù)啟用賬套之后再去做這筆分錄調(diào)整的意思嗎?
鄒老師
07/09 20:40
你好,是的,是這樣的
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