問題已解決
老師 我們上個月收到一張進項發(fā)票數(shù)量開錯了,但是我們?nèi)胭~是按照正確的數(shù)量跟單價入賬的,這個月對方把錯誤的發(fā)票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數(shù)量的賬 只做進項稅額轉(zhuǎn)出 該怎么做分錄呢
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速問速答借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
07/10 09:49
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