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支付時借應付帳款一甲公司,貸銀行存款,發(fā)票來了借主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅貸現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)

84784982| 提問時間:2024 07/10 14:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您的賬務處理存在錯誤。正確的調(diào)整方法如下: 首先,沖銷之前錯誤的發(fā)票入賬分錄: 借:現(xiàn)金(金額為之前貸方現(xiàn)金的金額) 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 然后,按照正確的方式入賬: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 - 甲公司 這樣就完成了賬務的調(diào)整。 例如,之前錯誤的發(fā)票入賬分錄中,現(xiàn)金貸方金額為 1000 元。調(diào)整時先做沖銷: 借:現(xiàn)金 1000 貸:主營業(yè)務成本 800 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 200 再進行正確的入賬: 借:主營業(yè)務成本 800 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 200 貸:應付賬款 - 甲公司 1000
2024 07/10 15:00
84784982
2024 07/10 15:03
跨月了,是5月份的
84784982
2024 07/10 15:04
查應付帳款顯示借方余額才發(fā)現(xiàn)的
84784982
2024 07/10 15:06
跨月了也可以這樣做嗎
樸老師
2024 07/10 15:13
同學你好 這個可以的
84784982
2024 07/10 17:43
謝謝老師
樸老師
2024 07/10 17:44
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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