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小規(guī)模納稅人6補開以前年度發(fā)票,并在6月份補交了增值稅,現(xiàn)在申報6月份增值稅,補開的這個收入是填寫負(fù)數(shù)還是0?

84785030| 提問時間:07/10 15:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是屬于寫0這個的哈,這個就行
07/10 15:08
84785030
07/10 15:23
補開的發(fā)票是5%的專票,在附表一里數(shù)字寫0或者按照系統(tǒng)自動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都全申報不了。
小鎖老師
07/10 15:28
現(xiàn)在等于說,實際是補交的,然后申報是0,是這個意思吧
84785030
07/10 15:43
是的,6月份開的票,6月份已經(jīng)補交了增值稅
小鎖老師
07/10 15:44
那你就申報的時候,填寫這個補的金額,這個
84785030
07/10 16:12
那增值稅申報表要交增值稅了
小鎖老師
07/10 16:20
對,你現(xiàn)在填0,這個是申報不過去吧這個
84785030
07/10 16:22
是的老師
小鎖老師
07/10 16:25
那你要不就這樣,填這個0以后,然后聯(lián)系一下專管員,說明我們這個情況,其實實際是繳納稅款了,只不過是因為申報表的問題,他們那邊可以強制申報這個
84785030
07/10 16:26
只能聯(lián)系專管員了
小鎖老師
07/10 16:31
嗯對,因為我們自己網(wǎng)上它會限制這個申報
84785030
07/10 16:48
謝謝老師!
小鎖老師
07/10 16:49
不客氣的,祝您開心
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