問題已解決
老師,納稅人為高新企業(yè),第2季所得稅申報(bào)研發(fā)費(fèi)用有加計(jì)扣除,加計(jì)扣除后所得稅申報(bào)報(bào)利潤與利潤表數(shù)據(jù)不一致有問題嗎?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,沒有問題的,利潤表是會(huì)計(jì)利潤,所得稅申報(bào)是稅會(huì)利潤,我們有加計(jì)和調(diào)整時(shí),會(huì)計(jì)和稅法利潤是不一樣的
07/11 15:15
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