問(wèn)題已解決

上個(gè)月已開(kāi)票且申報(bào)了稅,這個(gè)月客戶說(shuō)不要發(fā)票,把這張發(fā)票沖紅了,那要怎么報(bào)稅

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:07/11 15:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你有開(kāi)具其他發(fā)票嗎?
07/11 15:53
84784996
07/11 15:57
這筆沖掉的沒(méi)有重新開(kāi)了
小菲老師
07/11 15:58
同學(xué),你好 增值稅是匯總申報(bào)的,這個(gè)開(kāi)具紅字,金額是負(fù)數(shù),和其他正數(shù)發(fā)票一起申報(bào)增值稅的
84784996
07/11 15:58
我知道,但是具體怎么操作嘛,這筆金額加在無(wú)票收入里申報(bào)嗎?
小菲老師
07/11 16:01
同學(xué),你好 不是,就是和開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票的金額一起申報(bào) 比如藍(lán)字發(fā)票100萬(wàn),這張紅字10萬(wàn),你就按照90萬(wàn)申報(bào)
84784996
07/11 16:13
邏輯我懂,具體怎么填,能不能說(shuō)下是在申報(bào)表里哪一欄然后怎么填
小菲老師
07/11 16:34
同學(xué),你好 你把申報(bào)表發(fā)我,幫這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票金額都發(fā)我
84784996
07/11 17:19
本月開(kāi)具發(fā)票金額假設(shè)為1萬(wàn)
小菲老師
07/11 19:46
同學(xué),你好 金額1萬(wàn)填在第2欄
84784996
07/11 21:33
唉,我的意思是本月開(kāi)發(fā)票的收入假設(shè)為1萬(wàn),然后上月已報(bào)過(guò)一張發(fā)票為100元的收入,這個(gè)月給它紅沖了發(fā)票,但是還是屬于收入還是要報(bào)增值稅呀,那這要怎么填,你可以直接在圖片上畫(huà)圈或者加文字或涂鴉之類的嗎?第二欄有很多項(xiàng)這么表達(dá)不是很清晰呀
小菲老師
07/12 08:48
同學(xué),你好 在第2欄,一般項(xiàng)目,本月數(shù)里面填寫(xiě)10000-100(都是不含稅的)
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