問題已解決

老師,去年的時候有個固定資產(chǎn)加速折舊我走了個借所得稅費用,袋遞延負(fù)債,那今年每個季度走折舊的時候是不是得沖呀

84784991| 提問時間:07/13 11:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
07/13 11:08
84784991
07/13 11:13
怎么調(diào),該提折舊提折舊,借遞延所得稅,貸所得稅費用
84784991
07/13 11:15
還有第一個季度忘了調(diào),怎么辦
小菲老師
07/13 11:16
同學(xué),你好 借遞延所得稅,貸所得稅費用 ?第一個季度忘了調(diào),怎么辦,最好更正第一季度的分錄和報表
84784991
07/13 11:17
不能直接在第二季度調(diào)整一下
小菲老師
07/13 11:43
同學(xué)你好 也可以的
84784991
07/13 11:49
老師,我不太懂這個,你說我去年的話是相當(dāng)于稅法上是說一次性給他抵扣了,然后會計上走賬是借所得稅費用。貸地延所得稅負(fù)債。那我今年的話,季度上的話,是應(yīng)該季度底的話,是應(yīng)該把它沖一下,那我還就是那個固定資產(chǎn)還提不提折舊,還走不走借管理費費用帶累計折舊。你像這樣的話,我不太懂這個到底該怎么處理。
小菲老師
07/13 12:04
同學(xué),你好 固定資產(chǎn)仍然提折舊的 這個和固定資產(chǎn)折舊沒有關(guān)系,你是申報表一次性折舊了,賬務(wù)上還是要分期確認(rèn)折舊的
84784991
07/13 12:20
那如果就是啊,如果我你看如果我季度頭上我把這個費用走了,相當(dāng)于我就是正常抵扣我的費用嘛,然后我的利潤少了。那你要是再走一筆那個借地所得稅負(fù)債貸所得稅費用的話,那你相當(dāng)于又把本季度的那個交稅那個更少了,你不是應(yīng)該調(diào)增嗎?就更少了。那不是不對。那如果就是啊,如果我你看如果我季度頭上我把這個費用走了,相當(dāng)于我就是正常抵扣我的費用嘛,然后我的利潤少了。那你要是再走一筆那個借地所得稅負(fù)債貸所得稅費用的話,那你相當(dāng)于又把本季度的那個交稅那個更少了,你不是應(yīng)該調(diào)增嗎?就更少了。那不是不對。
小菲老師
07/13 12:23
舉個例子 ?案例:購入固定資產(chǎn)100萬元,本年折舊10萬元,預(yù)計凈殘值為0。 ?分析:享受一次性稅前扣除時,納稅調(diào)減90萬元。 年末賬面資產(chǎn)=90萬元;年末計稅基礎(chǔ)=0萬元,按照上表,會形成遞延所得稅負(fù)債! ?假設(shè):本年利潤總額為100萬,假定不存在其他調(diào)整事項,稅率25%。 則,應(yīng)納稅所得額=100-90=10萬元。 借:所得稅費用--當(dāng)期所得稅費用? ? ?10*25%=2.5 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅? ? ? ? ? ?2.5 借:所得稅費用--遞延所得稅費用? ? ?90*25%=22.5 ? ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ? ? ? ? ? ? ?22.5 以后年度,需要納稅調(diào)增時,同時要按照“調(diào)增金額*25%”轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債。
84784991
07/13 12:43
那到底應(yīng)該什么時候調(diào)增
小菲老師
07/13 13:13
同學(xué),你好 次年開始
84784991
07/13 13:34
次年開始,您可以舉個例子嗎,每個季度還是年底怎么走,
小菲老師
07/13 14:30
同學(xué),你好 ?案例:購入固定資產(chǎn)100萬元,本年折舊10萬元,預(yù)計凈殘值為0。 ?分析:享受一次性稅前扣除時,納稅調(diào)減90萬元。 年末賬面資產(chǎn)=90萬元;年末計稅基礎(chǔ)=0萬元,按照上表,會形成遞延所得稅負(fù)債! ?假設(shè):本年利潤總額為100萬,假定不存在其他調(diào)整事項,稅率25%。 則,應(yīng)納稅所得額=100-90=10萬元。 借:所得稅費用--當(dāng)期所得稅費用? ? ?10*25%=2.5 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅? ? ? ? ? ?2.5 借:所得稅費用--遞延所得稅費用? ? ?90*25%=22.5 ? ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ? ? ? ? ? ? ?22.5 以后年度,需要納稅調(diào)增時,同時要按照“調(diào)增金額*25%”轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債。
84784991
07/13 14:55
那以后應(yīng)該什么時候調(diào)增
小菲老師
07/13 14:56
同學(xué),你好 借:遞延所得稅負(fù)債? 貸:所得稅費用--遞延所得稅費用??
84784991
07/13 14:58
老師那意思就是說,我每個季度,因為我們是,我們是每個季度提折舊,那我做折舊的時候就正常做,然后另外再針對那個去年一次性提折舊那個固定資產(chǎn)。把這個沖一下負(fù)債,是不是那所得稅費用就沖少了,那無所謂是吧,因為你記本來今年的就應(yīng)該少,然后你到年底匯算的時候,再因為你到時候再補交呢。那是不是這個意思?
小菲老師
07/13 14:59
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~