問題已解決

老師,我們是一般納稅人,假如說上月開出銷項,沒有進項進來,那這個增值稅就得按照開出的銷項額*0.13繳納增值稅嗎?

84785041| 提問時間:07/13 13:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
07/13 13:39
84785041
07/13 13:42
我們做的進項暫估金額這個,只是做賬而已,這個等進項進來之后他,而后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
鄒老師
07/13 13:42
是針對上面的回復(fù),有什么疑問嗎?
84785041
07/13 13:44
沒有什么疑問,主要就是先前不是很明白這個發(fā)票抵扣的事情,必須當(dāng)月發(fā)票必須進來,我以為8月可以把6月份的都可以抵扣呢
鄒老師
07/13 13:45
你好,需要在當(dāng)月取得對應(yīng)的進項發(fā)票才可以抵扣的? 之后月份的進項發(fā)票稅額,無法抵扣之前月份的銷項發(fā)票稅額?
84785041
07/13 13:56
老師,您看下這個是需要交納這些稅嗎?
鄒老師
07/13 14:38
你好,沒有進項抵扣,根據(jù)你提供的圖片,增值稅應(yīng)納稅額是85961.3才對啊?
84785041
07/13 14:43
那就是全額繳稅了,印花稅一般是多長時間交納一次
鄒老師
07/13 14:43
你好,印花稅通常是按季度申報的
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