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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月已經(jīng)支付貨款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到發(fā)票怎么做賬



你好,我需要與你確認(rèn)一下,你上個(gè)月是按暫估入賬處理嗎??
2024 07/13 15:11

84784967 

2024 07/13 15:57
做了入賬也結(jié)轉(zhuǎn)了成本

鄒老師 

2024 07/13 16:10
你好,需要把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
