問題已解決

老師您好,確認(rèn)收入,還沒有收到款的會(huì)計(jì)分錄,是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?沒有開票就不用寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅對(duì)嗎,等開了票再寫對(duì)嗎

84784975| 提問時(shí)間:2024 07/14 13:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不是,做了收入,就要繳納增值稅了
2024 07/14 13:59
84784975
2024 07/14 14:01
可是那開票時(shí)要又做一筆,那不沖突了嗎
84784975
2024 07/14 14:01
那不是做了兩筆嗎
小菲老師
2024 07/14 14:02
同學(xué),你好 開票的時(shí)候,需要把之前的無票收入紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做
84784975
2024 07/14 14:05
那怎么做分錄,我不懂,麻煩老師寫一下
小菲老師
2024 07/14 14:06
同學(xué),你好 無票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 紅沖無票收入 借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù) 根據(jù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784975
2024 07/14 14:10
是開票的時(shí)候做紅沖嗎?還是確認(rèn)收入這同一個(gè)月
小菲老師
2024 07/14 14:20
同學(xué),你好 是開票的時(shí)候紅沖
84784975
2024 07/14 14:25
老師,小規(guī)模也是這樣做嗎
小菲老師
2024 07/14 15:03
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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