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小規(guī)模納稅人如果報(bào)稅時(shí)如果季報(bào)填錯(cuò)的話對(duì)企業(yè)有什么影響

84784965| 提問時(shí)間:07/14 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫錯(cuò)誤,有導(dǎo)致納稅嗎??
07/14 16:37
84784965
07/14 16:37
沒有納稅
鄒老師
07/14 16:38
你好,那就會(huì)影響單位在稅務(wù)系統(tǒng)的信用,需要做更正申報(bào)?
84784965
07/14 16:39
小規(guī)模納稅人 1.企業(yè)采購貨物時(shí)沒有取得發(fā)票且從私人賬戶進(jìn)行付款的賬務(wù)處理怎么做?這里沒有取得發(fā)票是對(duì)方不會(huì)開票給本公司。 2.銷售貨物時(shí)開的普票是免稅的且收款也是進(jìn)的私人賬戶的賬務(wù)處理怎么做? 3.以上這種業(yè)務(wù)如何報(bào)稅? 4.沒有取得購入發(fā)票,本企業(yè)的成本如何抵扣?
鄒老師
07/14 16:41
你好 1,借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,做無票購進(jìn)處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 2,借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入 3,是增值稅的申報(bào)嗎? 4,沒有發(fā)票,無法抵扣所得稅 (如果之后是不同的問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合)
84784965
07/14 16:46
現(xiàn)在賬還沒做,今天最后一天季報(bào)申報(bào),可不可以零申報(bào)。
鄒老師
07/14 16:48
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅,需要根據(jù)收入據(jù)實(shí)申報(bào)才是。 所得稅,需要根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額申報(bào) (明天15號(hào)? 才是最后一天)
84784965
07/14 16:48
而且銷售的貨物是木材,開出的普票都是免稅的。
鄒老師
07/14 16:49
你好,那也需要據(jù)實(shí)申報(bào)收入,而不是收入都是0啊
84784965
07/14 16:53
也就是說要在明天之前報(bào),去年年底的應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅這個(gè)科目有貸方余額代表什么意思?
鄒老師
07/14 16:53
你好 明天24點(diǎn)之前申報(bào),都是可以的。 去年年底的應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅這個(gè)科目有貸方余額,代表計(jì)提了? 還沒有繳納的所得稅稅款金額
84784965
07/14 17:00
問題1,我已經(jīng)繳納了。但是不知道賬務(wù)怎么處理? 問題2,今年第一季度我季報(bào)已經(jīng)零申報(bào)了,怎么處理?
鄒老師
07/15 08:30
你好 1,繳納的分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款 2,今年第一季度,與去年應(yīng)交所得稅沒有關(guān)系啊,如果是今年第一季度有錯(cuò)誤,就需要做更正申報(bào)?
84784965
07/15 09:04
去年付企業(yè)所得稅的時(shí)候是用私人賬戶付款的,是不是貸方就要做成其他應(yīng)付款。
鄒老師
07/15 09:04
你好,是的,是這樣的
84784965
07/15 09:18
那么,每年年底公司需要分配利潤嗎
鄒老師
07/15 09:53
你好,可以分配利潤,也可以不分,沒有強(qiáng)制規(guī)定?
84784965
07/15 10:00
不分的會(huì)計(jì)分錄怎么做
鄒老師
07/15 10:00
你好,不分就不需要做分錄啊?
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