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你好老師,沒想怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入,是開具出去的發(fā)票和未開票收入來做結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎

84785006| 提問時間:2024 07/16 09:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是開具出去的發(fā)票和未開票收入來做結(jié)轉(zhuǎn)收入
2024 07/16 09:56
84785006
2024 07/16 10:55
老師,我們是被**方,**方開發(fā)票付給我們9個點的稅款的話,我們內(nèi)賬怎么做才能平呢
文文老師
2024 07/16 11:02
稅款也全部按收入確認就可以
84785006
2024 07/16 11:02
分錄怎么寫?
84785006
2024 07/16 11:02
**方給我們付9個點的稅款,我們接著就給繳納上了
文文老師
2024 07/16 11:06
是內(nèi)賬,收的稅款計入收入 繳納稅款計入稅金及附加
84785006
2024 07/16 11:07
分錄怎么寫
文文老師
2024 07/16 11:16
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
文文老師
2024 07/16 11:16
借:稅金及附加 貸:銀行存款
84785006
2024 07/16 11:20
也就是說內(nèi)賬是按含稅的收入來入賬,那成本也是按照含稅的來入賬嗎
文文老師
2024 07/16 11:21
內(nèi)賬是按含稅的收入來入賬,那成本也是按照含稅的來入賬
84785006
2024 07/16 11:21
明白了謝謝您老師
文文老師
2024 07/16 11:23
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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