問題已解決

老師您好 我們是一家物業(yè)公司 是不是物業(yè)費(fèi)是我們的主營收入,那么客戶交給我們的水電費(fèi),我們是代收代付,這個(gè)不算我們的收入吧?但是別人給我們付款了水電費(fèi)及物業(yè)費(fèi),讓我們給他開票水電費(fèi)物業(yè)費(fèi),這要怎么算呢?沒搞懂

84784989| 提問時(shí)間:07/19 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你不開發(fā)票的話,沒有利潤的走的時(shí)候再付,如果開了發(fā)票,這就屬于你的收入
07/19 10:17
84784989
07/19 10:18
前一句沒有聽懂,麻煩幫再解釋詳細(xì)一點(diǎn)
郭老師
07/19 10:18
你好,不開發(fā)票單位沒有利潤的,屬于代收代付。
郭老師
07/19 10:19
供電局自來水公司收你多少錢 你收你的客戶多少錢 這屬于沒有利潤。
84784989
07/19 10:22
但是我開票出去了,也沒有利潤啊,因?yàn)榇沾兜膯??這又怎么說呢?我不虧嗎
郭老師
07/19 10:24
不屬于 屬于收入和成本
84784989
07/19 10:38
還是沒懂 老師
郭老師
07/19 10:38
開了發(fā)票,這個(gè)就不屬于代收代付了,屬于你的收入了。你需要做收入。如果你不做收入的話,稅務(wù)局那邊申報(bào)不了的
郭老師
07/19 10:38
你不開發(fā)票的話,沒有利潤的走的時(shí)候再付,如果開了發(fā)票,這就屬于你的收入 2024-07-19 10:17
郭老師
07/19 10:39
不清楚你哪句話沒有看懂, 還有你虧不虧沒計(jì)算 你肯定開了發(fā)票需要交稅呀。
84784989
07/19 10:43
你不開票的話,沒有利潤的走的時(shí)候再付 這句話不懂
郭老師
07/19 10:44
沒開發(fā)票沒有利潤,走代付 不做收入
84784989
07/19 10:55
比如別人打款進(jìn)來的水電費(fèi) 我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?代收代付的這種
郭老師
07/19 10:57
借銀行存款、貸,其他應(yīng)付款, 你支付出去的時(shí)候再做相反的。
84784989
07/19 11:07
那水電局的給我開發(fā)票了呢?我又不用給那些人開水電費(fèi)的,這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
郭老師
07/19 11:10
你收到的發(fā)票,自己保存好了就可以的。這個(gè)掛的是往來,不用做成本費(fèi)用。
84784989
07/19 11:17
主要是 水電局那邊開過來的是總的合計(jì),我這邊客戶有開水電費(fèi)發(fā)票的,有沒有開發(fā)票的,這種 我要怎么去處理呢
郭老師
07/19 11:20
你好,那你一旦開了發(fā)票,你所有的都需要做收入成本。
84784989
07/19 11:48
您好老師 我最后一個(gè)問題就是我發(fā)現(xiàn) 水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi),水電局那邊都開具給我們了,我們也入成本了,我這邊要是收到客戶打給我們的水電費(fèi)款,然后我們又沒有開票給他,是不是也算入收入里呢?
郭老師
07/19 11:50
不算的,你修改下賬務(wù)處理就行。
84784989
07/19 11:52
怎么修改賬務(wù)處理,能詳細(xì)點(diǎn)嗎
郭老師
07/19 11:54
把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本改成其他應(yīng)付款。當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎? 如果是的話, 借其他應(yīng)付款。借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。 然后你收到的借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
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