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老師,餐費(fèi)報(bào)銷超限額,超限部分年底調(diào)增,是不是直接把超限額部分的餐費(fèi)*5%交企業(yè)所得稅,比如超52.3萬,那么補(bǔ)1150的企業(yè)所得稅即可,其他不用動(dòng)賬吧
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老師,餐費(fèi)報(bào)銷超限額,超限部分年底調(diào)增,是不是直接把超限額部分的餐費(fèi)*5%交企業(yè)所得稅,比如超52.3萬,那么補(bǔ)1150的企業(yè)所得稅即可,其他不用動(dòng)賬吧
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