問題已解決

老師,請(qǐng)問下開發(fā)票的錢客戶付現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬給法人了,賬上又欠法人的錢,能不能把賬上應(yīng)收賬款直接這樣做 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款

84785000| 提問時(shí)間:07/22 08:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的賬
07/22 08:49
84785000
07/22 08:53
就是把賬上掛的應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)給法人,等于還錢給法人了 這個(gè)做可以是吧 就不需要法人把開票的錢轉(zhuǎn)回公戶,然后再把錢還給法人了
家權(quán)老師
07/22 08:55
可以的,但是那個(gè)銷售的必須要確認(rèn)收入計(jì)算增值稅
84785000
07/22 08:59
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
07/22 09:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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