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老師,這個(gè)申報(bào)表中劃線的兩個(gè)數(shù)據(jù)差額記什么科目?上期留底數(shù)和免抵退稅額的差是不是抵扣了本期應(yīng)交增值稅?

84785032| 提問時(shí)間:07/22 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)
07/22 18:21
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