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上月暫估入庫,且?guī)齑嫔唐啡渴鄢觯@個月收到了部分發(fā)票,怎么做賬

84785038| 提問時間:07/23 14:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!現(xiàn)在你是要做這個月的帳嗎
07/23 14:31
84785038
07/23 14:32
對的,上個月我是借:庫存商品 10萬 貸 應付賬款-暫估10萬,商品全部賣出去了,借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:庫存商品10萬,這個月收回來了3+5萬的發(fā)票,這個月我該怎么做賬
宋生老師
07/23 14:33
你好!你紅字沖減暫估的,然后再按發(fā)票重新做
84785038
07/23 14:34
成本什么的需要再結轉啥的嗎
宋生老師
07/23 14:34
你好!如果有差額可以結轉差額
84785038
07/23 14:37
這一步不太明白
宋生老師
07/23 14:38
你好!這個是誰給你的,我也沒看懂
84785038
07/23 14:42
網上搜的資料,我也沒看懂,老師能麻煩寫一個暫估出庫和收到發(fā)票具體的,完整流程的分錄嗎
宋生老師
07/23 14:52
你好!其實你做的這個就沒問題 借:庫存商品 10萬 貸 應付賬款-暫估10萬,商品全部賣出去了,借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:庫存商品10萬 收回來發(fā)票的時候 借借:庫存商品 -10萬 貸 應付賬款-暫估-10萬 然后又按發(fā)票重新做 借:庫存商品 10萬 貸 應付賬款
84785038
07/23 14:53
發(fā)票沒有收回來10萬,只收回了8萬,借:庫存商品 -10萬 貸 應付賬款-暫估-10萬這個是全沖10萬還是沖8萬?
宋生老師
07/23 14:54
你好!你可以先充8萬
84785038
07/23 14:55
然后還有其他需要注意,或者需要做財務處理的地方嗎
宋生老師
07/23 14:56
你好!這個其他的就看有沒有進項啥的,需要抵扣
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