問(wèn)題已解決

23年度在第一季度繳納了一筆企業(yè)所得稅,然后23企業(yè)匯算的時(shí)候就可以退稅,稅務(wù)局讓不退稅的話需要把年度報(bào)表調(diào)整,那豈不是得調(diào)整以前所有年度的可彌補(bǔ)的虧損呢,那有的前面幾年都是虧損,不可能一年就全部彌補(bǔ)回來(lái),就盈利了那么多呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/24 09:19
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好,是的,以前的虧要調(diào)整的話不好調(diào)的,所以有累計(jì)虧損時(shí)平時(shí)季度我們一般不交所得稅,有利潤(rùn)也計(jì)提成本費(fèi)用做虧,匯繳后再?zèng)_回分錄,現(xiàn)在我們的情況很不好,退稅可能被查,如果公司賬沒(méi)問(wèn)題沒(méi)關(guān)系,就是麻煩點(diǎn)
2024 07/24 09:21
84785034
2024 07/24 09:41
那現(xiàn)在不退稅,是不是就得把年度匯算改了
廖君老師
2024 07/24 09:43
您好,是的,但這個(gè)要把以前的虧損全部調(diào)增,我們就沒(méi)有累計(jì)虧損的,以后有盈利就得交所得稅,還是要慎重考慮
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