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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們之前的會計是比如5月份借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,然后六月份把五月份計提工資的憑證沖紅,然后六月份再計提工資,發(fā)放工資,然后計提六月份的工資,然后下個月計提工資前再把上個月計提的工資先沖紅,這個是什么原因呢?可以這樣處理嗎?
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速問速答你看下他5月份計提的和6月份發(fā)下去的工資是不是不一樣?他應(yīng)該是計提的5月份的有問題,然后紅沖再重新計提。
07/27 22:35
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07/27 22:39
可是她每個月都這樣做,那就很奇怪啦
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07/27 22:41
老師,我們?nèi)绻l(fā)現(xiàn)上個月的憑證做錯了,我們想改,那我們應(yīng)該摘要寫什么呀?
郭老師
07/28 07:04
兩種方法一種全部紅沖重新做
還有一種就是沖差額
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