問題已解決

老師,這題的“應(yīng)交稅費”科目為什么是在借方,而不是在貸方。 我的思路:原來提了預(yù)計負(fù)債 600W 產(chǎn)生 150W 的遞延所得稅資產(chǎn),判決賠 800W ,實際有 200W(800W*0.25%) 的稅要交,這題黃色標(biāo)識部分為什么“應(yīng)交稅費”出現(xiàn)在借方了, 200W(800W*0.25%) 的稅不是應(yīng)該在在貸方嗎

84784948| 提問時間:2024 07/29 08:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,正在回復(fù)題目
2024 07/29 08:33
小林老師
2024 07/29 08:35
你好,是確認(rèn)150萬元應(yīng)交企業(yè)所得稅稅前損失,后期確認(rèn)200萬元損失,所以可以少繳納企業(yè)所得稅
84784948
2024 07/29 08:42
怎么是損失,這應(yīng)交稅費是應(yīng)該交的稅哈,是法院判的哈,應(yīng)交該在貸方哈
小林老師
2024 07/29 08:46
是多承擔(dān)損失,其他應(yīng)付款增加,企業(yè)所得稅可以扣除增加,應(yīng)交企業(yè)所得稅減少
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