問(wèn)題已解決

老師,你好,政府補(bǔ)助不征稅的專(zhuān)款專(zhuān)用200萬(wàn)元,用于研發(fā)項(xiàng)目支出,會(huì)計(jì)上計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用,同時(shí)也另外計(jì)入了專(zhuān)款應(yīng)付款和其他收益,那這種專(zhuān)項(xiàng)支出的研發(fā)費(fèi)用可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用總額中?然后計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例嗎?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:07/30 20:19
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WEN老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,不影響研發(fā)費(fèi)用總額及占比,只是在匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除時(shí)需要將該部分剔除,不能加計(jì)扣除
07/30 20:26
84784966
07/30 20:49
老師,稅法上是不計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,所以不懂了
WEN老師
07/30 20:56
這里是兩個(gè)問(wèn)題了,如果這筆政府補(bǔ)助,作為不征稅收入,那么匯算清繳時(shí),需要收入納稅調(diào)減,同時(shí)對(duì)應(yīng)的研發(fā)支出、或者用這個(gè)政府購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備所攤銷(xiāo)的折舊也需要調(diào)減。如果作為征稅收入,那么用這筆政府補(bǔ)助所用于研發(fā)費(fèi)用就不能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。
84784966
07/30 21:19
老師,您的意思是這筆專(zhuān)款專(zhuān)用資金本身是不征稅的,如果匯算清繳把這筆不征稅專(zhuān)項(xiàng)資金做了征稅收入,研發(fā)費(fèi)用就可以稅前扣除。反之,就不可以了,是嗎?另外,不征稅的專(zhuān)款專(zhuān)用資金,不管匯算清繳做為征稅收入還是不征稅收入,都是可以列入高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中,計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例,是嗎
WEN老師
07/30 21:22
是的,理解到位,只是說(shuō)不能再加計(jì)扣除,高新研發(fā)費(fèi)用不用考慮這個(gè),因?yàn)椴还苁遣皇钦a(bǔ)助,不影響企業(yè)的研發(fā)投入。
84784966
07/30 21:22
老師,您的意思是這筆專(zhuān)款專(zhuān)用資金本身是不征稅的,如果匯算清繳把這筆不征稅專(zhuān)項(xiàng)資金做了征稅收入,對(duì)應(yīng)支出的研發(fā)費(fèi)用就可以稅前扣除。反之,就不可以了,是嗎?另外,不征稅的專(zhuān)款專(zhuān)用資金,不管匯算清繳做為征稅收入還是不征稅收入,對(duì)應(yīng)支出的研發(fā)費(fèi)用,都是可以列入高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中,計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例,是嗎
WEN老師
07/30 21:23
這個(gè)問(wèn)題,你也可以咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)做高新審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
WEN老師
07/30 21:25
:老師,您的意思是這筆專(zhuān)款專(zhuān)用資金本身是不征稅的,如果匯算清繳把這筆不征稅專(zhuān)項(xiàng)資金做了征稅收入,對(duì)應(yīng)支出的研發(fā)費(fèi)用就可以稅前扣除。反之,就不可以了,是嗎?另外,不征稅的專(zhuān)款專(zhuān)用資金,不管匯算清繳做為征稅收入還是不征稅收入,對(duì)應(yīng)支出的研發(fā)費(fèi)用,都是可以列入高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中,計(jì)算研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例,是嗎“ 回復(fù):是的 另外,你發(fā)個(gè)郵箱,明天我發(fā)個(gè)文件給你,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用,會(huì)計(jì)、稅務(wù)、高新等口徑要求
84784966
07/30 21:29
1136797240@qq.com好的,謝謝您
WEN老師
07/30 22:05
不用謝,明天發(fā)你,文件內(nèi)容比較多,需要自己多體會(huì)下
WEN老師
07/31 09:01
同學(xué),文件已經(jīng)發(fā)送至郵箱。方便的時(shí)候,麻煩五星好評(píng)哦
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