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老師,我們收到了車保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬?備注欄寫著代收車船稅120,保費(fèi)1000元

84785022| 提問時(shí)間:07/31 16:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,保險(xiǎn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
07/31 16:37
84785022
07/31 17:27
老師,員工這月的報(bào)銷的實(shí)際金額是1200元,包括汽油費(fèi)是200元,當(dāng)時(shí)保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票保費(fèi)加車船稅是1120,員工又開了一個(gè)200的汽油費(fèi)發(fā)票,一共報(bào)銷了1200元,也就是車船稅的發(fā)票沒報(bào)銷,因?yàn)樵趥渥?,我沒注意這樣怎么做呢
劉艷紅老師
07/31 17:28
再補(bǔ)120給他就可以了
84785022
07/31 17:29
本來200的汽油費(fèi)不應(yīng)該開200,多開了120,不能再轉(zhuǎn)給他了
劉艷紅老師
07/31 17:35
那你就按實(shí)際收到的票來入賬就可以
劉艷紅老師
07/31 17:35
你現(xiàn)在是不是收到1200的發(fā)票,實(shí)際是報(bào)1120,這個(gè)80不用付的,是吧
84785022
07/31 17:37
收到發(fā)票保費(fèi)1000+車船稅120,汽油費(fèi)200,一共是1320,應(yīng)付款是1200
劉艷紅老師
07/31 17:40
那就發(fā)票多了120,計(jì)入其他應(yīng)付款-法人就可以
84785022
07/31 17:41
老師,我在汽油費(fèi)發(fā)票上寫上實(shí)報(bào)80.可以嗎?不好記到法人身上
劉艷紅老師
07/31 17:43
這樣處理也可的,沒有問題
84785022
07/31 17:44
老師,我有點(diǎn)迷,應(yīng)交稅費(fèi)做到哪里?
劉艷紅老師
07/31 17:51
應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)到借方,你按發(fā)票上面來做
84785022
07/31 17:56
老師,幫我寫個(gè)帶金額的分錄吧
劉艷紅老師
07/31 18:04
借:管理費(fèi)用 稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
劉艷紅老師
07/31 18:04
這種如果你有進(jìn)項(xiàng),就按實(shí)扣的發(fā)票來寫
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