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老師,去年年底有一筆暫估商品,暫估應付賬款,年初收到發(fā)票,具體分錄怎么寫?一般會計準則。
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
08/02 10:33
84784978
08/02 10:35
哦,他沒有差額,就是跨年了要不要用到以前年度損益調(diào)整科目?
家權老師
08/02 10:39
是的,沒有差額,就是跨年了不需要以前年度損益調(diào)整科目
84784978
08/02 10:39
那具體分錄是?
84784978
08/02 10:40
有老師說要有以前年度損益調(diào)整科目
家權老師
08/02 10:42
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商? ?
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
84784978
08/02 10:43
公司是純外貿(mào)的,進項要入成本
家權老師
08/02 10:44
你暫估的當月就正常結轉(zhuǎn)銷售成本
84784978
08/02 10:45
那這個發(fā)票回來了,怎么處理?
家權老師
08/02 10:46
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商??
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
84784978
08/02 16:10
老師,外貿(mào)企業(yè)這個進項不能抵扣,這個分錄也要做進項稅額嗎?
家權老師
08/02 16:13
不能抵扣你要勾選退稅的哈
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