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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月的辦公費(fèi)發(fā)票紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,費(fèi)用要紅沖,怎么做賬務(wù)處理??
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速問速答借銀行存款或者是其他應(yīng)付款,
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
08/05 09:11
84784970
08/05 09:22
具體分下來怎么做賬務(wù)處理,這個(gè)看不懂?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做賬務(wù)?紅沖發(fā)票怎么做?分下來做
郭老師
08/05 09:25
借銀行存款或者是其他應(yīng)付款,
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-08-05 09:11
這是紅沖的,已經(jīng)寫了。
郭老師
08/05 09:25
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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