問(wèn)題已解決

老師,我們是制造業(yè)上個(gè)月首次出口退稅也現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)了,讓這個(gè)月即使沒(méi)有開票也零申報(bào)下,這個(gè)是指增值稅還是出口退申報(bào)下呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/05 19:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的需要零申報(bào), 出口退稅的最好看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。我們這邊很早之前需要申報(bào),即使沒(méi)有出口也需要申報(bào),后期就不需要了。
2024 08/05 19:49
84785010
2024 08/05 19:50
這個(gè)月增值稅申報(bào)表上面稅額在留抵稅額上面,就這樣申報(bào)下?還需要填什么嗎
郭老師
2024 08/05 19:55
增值稅申報(bào)表打開保存一下就可以了,然后提交申報(bào)點(diǎn)扣款會(huì)提示你不需要交
84785010
2024 08/05 19:56
我知道不交稅啊,他的申報(bào)表要退的稅額在留抵稅額上面,這樣對(duì)不對(duì)呢?
郭老師
2024 08/05 19:57
不對(duì) 不能留底才對(duì)
84785010
2024 08/05 19:58
那它打開增值稅申報(bào)表就在留底稅額上面,上個(gè)月是第一次退稅就在留底上面,然后這個(gè)有打開還是在留底上面的,不在留底那在哪里呢?
郭老師
2024 08/05 20:02
你好,你都需要退稅了,這里就不能留底了。 留底是以后抵扣增值稅的,你既退稅還能抵扣以后的增值稅嗎?
84785010
2024 08/05 20:02
我要退稅但是打開申報(bào)表它自動(dòng)在留底稅額,如果要退稅那么我需要自己在哪里填呢
郭老師
2024 08/05 20:02
增值稅主表15行里面需要填寫這個(gè)退稅金額
84785010
2024 08/05 20:04
你看下我在15行里填了但是系統(tǒng)提示15行的數(shù)據(jù)與原初始數(shù)據(jù)0不等,不可修改
郭老師
2024 08/05 20:06
什么時(shí)間做的出口退稅申報(bào)
84785010
2024 08/05 20:06
上個(gè)月啊
郭老師
2024 08/05 20:07
我記得這個(gè)是自動(dòng)出來(lái) 你截圖上個(gè)月出口退稅申報(bào)表 不行找你稅務(wù)局給你看下明天看
84785010
2024 08/05 20:07
7月份開的出口發(fā)票做的出口退稅申報(bào),然后7月份也現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)了,8月份讓我們不開票也要零申報(bào)下
84785010
2024 08/05 20:11
這個(gè)是上個(gè)月申報(bào)的增值稅表就是直接在留抵稅額里面的
郭老師
2024 08/05 20:36
你好,出口退稅申請(qǐng)表截圖
84785010
2024 08/05 20:48
出口退稅申報(bào)表我手機(jī)里沒(méi)截圖,它是在應(yīng)退稅額里的而且也有稅務(wù)局授予的應(yīng)退稅額的函證了應(yīng)該是沒(méi)有錯(cuò)的
郭老師
2024 08/05 20:49
那就是增值稅申報(bào)表的問(wèn)題了
84785010
2024 08/05 20:50
是的,具體是什么問(wèn)題呢?
郭老師
2024 08/05 20:55
第15行數(shù)據(jù)取自出口退稅系統(tǒng)出口退稅部門審核后的免抵退應(yīng)退稅額, 沒(méi)有審核通過(guò) 或者系統(tǒng)問(wèn)題
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