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發(fā)票開催了,次月紅沖,只能抵掉增值稅,附加稅還要交嗎?

84785015| 提問時(shí)間:08/06 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票開催了,開催了是什么意思呢
08/06 14:11
84785015
08/06 14:13
開錯(cuò)了,打錯(cuò)字了
鄒老師
08/06 14:14
你好,次月紅沖,會(huì)抵消次月的? 收入和增值稅應(yīng)納稅額,對應(yīng)的附加稅也會(huì)減少
84785015
08/06 14:15
但是我這邊顯示附加稅是0,抵不掉那個(gè)開錯(cuò)發(fā)票的附加稅是咋回事
鄒老師
08/06 14:16
你好,那本來附加稅是多少呢? 再怎么抵,也不會(huì)是附加稅是負(fù)數(shù)啊?
84785015
08/06 14:27
正數(shù)發(fā)票是有附加稅的
84785015
08/06 14:27
紅沖掉附加稅不應(yīng)該一起抵掉嗎
鄒老師
08/06 14:29
你好,我給你舉個(gè)例子吧 比如正數(shù)發(fā)票10萬,增值稅1.3萬,負(fù)數(shù)發(fā)票1萬,增值稅負(fù)數(shù)0.13萬 附加稅=(1.3萬—0.13萬)*附加稅稅率 這里?—0.13萬 ,就是紅沖發(fā)票抵消正數(shù)發(fā)票附加稅的作用?
84785015
08/06 15:31
我的意思是6月份開的正數(shù)發(fā)票 7月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票 留抵抵欠
84785015
08/06 15:32
申報(bào)的時(shí)候只能沖掉增值稅,沖不掉6月份那筆發(fā)票的附加稅了嗎
鄒老師
08/06 15:47
你好,7月份開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,自然只能抵扣7月份的附加稅,無法抵扣6月份的附加稅啊
84785015
08/06 15:52
那就是6月份的附加稅必須要交了?然后申請退稅是嗎?
鄒老師
08/06 15:53
你好 6月份的附加稅,需要繳納 是多交了,就申請退回?
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