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老師,上月暫估成本,這個月收到發(fā)票入賬、沖銷的賬務處理什么?

84784956| 提問時間:08/07 21:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,沖上月暫估成本那個分錄,再按發(fā)票金額做正數(shù)分錄,科目是一樣的,多了一個進項稅
08/07 21:06
84784956
08/07 21:14
結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本太高了,也要紅沖嗎
廖君老師
08/07 21:19
您好,當然要紅沖的,原來是暫估的,沒有發(fā)票
84784956
08/07 21:21
上個月暫估時,借庫存商品4000,貸應付賬款-暫估4000,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本4000,貸庫存商品4000
84784956
08/07 21:23
這個月收到發(fā)票紅沖:借庫存商品-4000,貸應付賬款-暫估-4000,借主營業(yè)務成本-4000,貸庫存商品-4000,是這樣沖嗎
廖君老師
08/07 21:25
您好,庫存商品有差異的話,上面2分錄都要紅沖,對的
84784956
08/07 21:26
然后再按發(fā)票金額正確的做一遍,借庫存商品、應交稅費-進項,貸應付賬款,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784956
08/07 21:27
但是我做紅沖的時候,庫存商品和主營業(yè)務成本都是負數(shù),這樣對嗎
廖君老師
08/07 21:31
您好,當然對的嘛,本月有一正一負的分錄,相抵后不管正還是負,金額很小了
84784956
08/07 21:40
好的,謝謝老師
廖君老師
08/07 21:42
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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