問題已解決

您好老師,稅控盤技術(shù)服務費之前已經(jīng)做賬了,但是申報的時候忘記抵減了,現(xiàn)在抵減的話怎么做賬務處理

84784979| 提問時間:08/08 15:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,當時是全額做管理費用了嗎
08/08 15:31
84784979
08/08 15:33
是的,全額做管理費用了
84784979
08/08 15:36
抵減增值稅稅額時,?會計分錄為:? 借:?應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280 貸:?管理費用 280 就是這一步已經(jīng)做賬了,但是申報表未做抵減
小鎖老師
08/08 15:49
這個的話,就是? 借??應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280? 貸 以前年度損益調(diào)整,這個就行
84784979
08/08 15:55
好的,謝謝老師
小鎖老師
08/08 15:55
不客氣的,祝您開心
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