問題已解決
老師,你好!我們公司有些事會(huì)員卡充值消費(fèi)。比如充值10000贈(zèng)送1000.確認(rèn)收入的時(shí)候我是按10000確認(rèn)含稅收入,申報(bào)增值稅,贈(zèng)送的部分不用繳納增值稅吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)您好:贈(zèng)送的部分是視同銷售的,但可以把總價(jià)11000與折扣的1000開在同一張發(fā)票上,這樣按折舊后的金額10000交增值稅。
08/09 12:53
84785014
08/09 12:54
開發(fā)票他們都是按實(shí)際充值的金額開的,開票只開10000,
84785014
08/09 12:55
但也有部分我們是申報(bào)不開票收入,因?yàn)橛行﹤€(gè)人不需要發(fā)票
歲月靜好老師
08/09 12:55
同學(xué)您好,如果你現(xiàn)在這樣開,開發(fā)票的10000要確認(rèn)交稅,另外的1000要視同銷售納稅,所以把兩個(gè)開在一張發(fā)票上,才能實(shí)現(xiàn)只以10000交稅的目的。
84785014
08/09 13:04
這個(gè)是前臺(tái)收銀開票,我也是剛到公司,所以有這個(gè)疑惑
84785014
08/09 13:06
老師,我們這個(gè)都是含稅價(jià),那就算這個(gè)贈(zèng)送需要交稅,我只要脫稅就可以了是嗎?
歲月靜好老師
08/09 13:08
同學(xué)您好:這個(gè)發(fā)票如果能追回重開,可以重開。另外您說的脫稅是什么意思?
84785014
08/09 13:13
就是我接手是7月底,我看他們確認(rèn)收入都是按價(jià)稅合計(jì)來確認(rèn)的,我們不是要交稅嘛,那我應(yīng)該把含稅收入的稅額分離出來是吧
84785014
08/09 13:13
因?yàn)殚_票的只有差不多一半的金額
歲月靜好老師
08/09 13:15
同學(xué)您好,對(duì)的,確認(rèn)收入的時(shí)候,要價(jià)稅分離的。例如收款10000,稅率13%,收入確認(rèn)金額=10000/1.13=8849.56,增值稅=10000/1.13*0.13=1150.44。以這些數(shù)據(jù)確認(rèn)核算,不能以含稅金額確認(rèn)收入。
很高興為您解答。祝工作順利。
84785014
08/09 13:45
老師,忘記說了,我們是餐飲行業(yè),這個(gè)贈(zèng)送也要視同銷售嗎?
84785014
08/09 13:45
系統(tǒng)里也能查到單筆消費(fèi)本金多少,贈(zèng)送多少
歲月靜好老師
08/09 13:59
同學(xué),您好:餐飲行業(yè)也一樣,贈(zèng)送視同銷售,可以把贈(zèng)送解釋為打折?;蛘呦到y(tǒng)里能把贈(zèng)送直接改成折扣更好些。這個(gè)問題一般不在。業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)更重要,實(shí)際做成折扣就沒問題了。
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