問題已解決
老師,我們是超市行業(yè),供應商是聯(lián)營的不做出入庫為什么還要結轉(zhuǎn)成本?付給供應商貨款做借應付賬款貸銀行存款結轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務成本貸應付賬款,我收到發(fā)票要如何做賬?
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速問速答您好,供應商給我們賣的那些商品的發(fā)票么,給了發(fā)票我們是要入庫的,供應商賣給我們,我們再賣給客戶,中間的差價是我們的,或者是沒有差價,我們按營業(yè)額收取一定比例的服務費,我們也有聯(lián)營的業(yè)務,雙方要做購入的分錄,再銷售,
08/11 19:05
84784959
08/11 19:08
我們這邊是付款借應付賬款貸銀行存款,確認收入借銀行存款貸主營業(yè)務收入,確認成本借主營業(yè)務成本貸應付賬款,請問我收到供應商發(fā)票要如何入賬,不能做庫存商品
廖君老師
08/11 19:14
您好,明白,收到發(fā)票時,沖回發(fā)票金額的??主營業(yè)務成本
因為之前分錄的成本費用根本沒有發(fā)票,相當于暫估的成本,發(fā)票來了先沖回原來的成本分錄,再按發(fā)票做成本分錄
84784959
08/11 21:06
我們是根據(jù)銷售出庫結轉(zhuǎn)成本的,顧客在我們超市買了商品才結轉(zhuǎn)成本的和供應商開過來的發(fā)票沒有關聯(lián)
廖君老師
08/11 21:10
您好,明白,那就是按供應商開來多少發(fā)票,我們就沖多少主營業(yè)務成本,不影響本期的主營業(yè)務成本金額,就是來發(fā)票了,沒有這個分錄我們的主營業(yè)務成本是不能稅前扣除的
84784959
08/11 21:23
這樣也不對吧?銷售只出庫了300元但供應商開了60000的發(fā)票,怎么沖
廖君老師
08/11 21:26
這個又沒關系 一正一負哪里影響了,
借主營業(yè)務成本? -60000? ? 貸:應付賬款? -60000
借主營業(yè)務成本+60000? ? 貸:應付賬款? +60000
84784959
08/11 21:35
沒有做60000的成本為什么要沖60000
84784959
08/11 21:36
供應商開的不確認成本呀
84784959
08/11 21:37
銷售確認成本然后供應商開發(fā)票走確認成本這樣不符合邏輯
廖君老師
08/11 21:39
您好,這2個分錄您看沒有影響成本,我們只是把這個發(fā)票記入,讓稅務查賬知道我們主營業(yè)務成本是有發(fā)票的,不是暫估的,就是起到這個作用,銀行扣我們手續(xù)費時不也這樣么,季度才開發(fā)票,開票就沖原來的財務費用
84784959
08/11 21:46
這樣做沒有意義呀
廖君老師
08/11 21:49
您好,當然有意義呀,就算做庫存商品也要在收到發(fā)票里沖回原來暫估分錄的
沒有這個分錄,我們怎么稅前扣除嘛,下面這個摘要上寫好收到發(fā)票,發(fā)票號是多少
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