問(wèn)題已解決

上個(gè)月采購(gòu)的商品,發(fā)票沒(méi)到款沒(méi)付,貨暫估入庫(kù)后又賣(mài)出了,開(kāi)出了專(zhuān)票,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,那么這個(gè)月我收到發(fā)票后怎么處理?具體分錄怎么寫(xiě)?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:08/13 16:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
08/13 16:15
84785018
08/13 16:19
沒(méi)有差額
84785018
08/13 16:20
收到發(fā)票后,是不是先做負(fù)數(shù)紅字分錄沖回上月分錄,然后按發(fā)票再做正確分錄?
家權(quán)老師
08/13 16:22
不需要的,直接按我那樣做就行。沒(méi)差額刪除?科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估差額)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~