問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,八月開(kāi)了發(fā)票要紅沖,怎么做賬務(wù)處理呀?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:08/15 08:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)分錄是一樣的。借應(yīng)收賬款等,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
08/15 08:45
84784978
08/15 08:57
老師,只做這一筆分錄就可以嗎?
宋生老師
08/15 08:58
你好!是的。就是這樣了
84784978
08/15 08:59
成本不用考慮是嗎?
84784978
08/15 09:00
什么情況下成本也要做負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
08/15 09:08
你好!成本如果結(jié)轉(zhuǎn)了,也需要做負(fù)數(shù)沖減
84784978
08/15 09:14
因?yàn)樵瓉?lái)的賬不是我做的,成本有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)去哪里查?賬本能查的到嗎
84784978
08/15 09:15
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是要等到9月份再做一正一負(fù)是嗎
宋生老師
08/15 09:16
你好!這個(gè)正常你8月開(kāi)了發(fā)票,是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 你看看成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄和原始單據(jù)
84784978
08/15 09:41
老師,你是說(shuō)原來(lái)會(huì)計(jì)做的賬成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎? 現(xiàn)在我開(kāi)的票是余款質(zhì)保金,還沒(méi)到期就開(kāi)了,所以先紅沖掉
宋生老師
08/15 09:44
你好!是的,正常是之前都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了 質(zhì)保金這個(gè)一般后續(xù)不需要另外結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784978
08/15 09:54
好的老師,我來(lái)查下賬本
宋生老師
08/15 09:58
你好!好的,歡迎下次再來(lái)探討
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