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老師,21年22年虧損780780.04元,23年盈利147527.1元同時補虧147527.1元。24年1-7月虧損114417.02元,24年8月9月大概盈利70萬。老師我10月份申報季度企業(yè)所得稅的時候,可以直接彌補21年22年的虧損么? 10月份季度申報可以直接彌補21年22年虧損么?是不是就不用交企業(yè)所得稅了

84785016| 提問時間:08/15 10:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您這個虧損數(shù)據(jù)是匯算清繳彌補虧損明細表里面的吧
08/15 10:01
84785016
08/15 10:09
老師是的
bamboo老師
08/15 10:13
那您前面理解正確的哈
84785016
08/15 10:41
季度申報可以彌補哈?別我給老板說了,不用交稅,最后交3萬稅,老板又要發(fā)火
bamboo老師
08/15 10:42
季度申報可以彌補虧損的哈
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