問題已解決
請問老師,**的項目增值稅補齊,然后剩余利潤成本票也補齊,那對于單獨這個項目來說,是不是沒有給公司產(chǎn)生企業(yè)所得稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這樣的話,都補齊的話,這個就沒有產(chǎn)生所得稅的了
08/19 14:24
84784961
08/19 15:22
老師請問對方代替發(fā)的工資是不是不用開發(fā)票了
小鎖老師
08/19 15:26
對的,這樣的話不需要的
84784961
08/19 15:43
老師員工平時報銷的員工福利費能算成本嗎,還有業(yè)務招待費,這個是不是不能抵扣的話不能算成本
小鎖老師
08/19 15:44
那些的話,福利費是可以算成本的,不能抵扣的算
84784961
08/19 15:53
老師就是可以算成本,只是不能抵扣,就是當成普票抵扣成本是吧?
小鎖老師
08/19 16:02
這個是可以當做普票用的,這個是
84784961
08/19 16:04
請問老師如果超過了比例要調(diào)增,是不是這樣也不能減少人家的成本,特別是業(yè)務招待費,所以我們**的公司不給我們算成本票也是合理的是吧?
小鎖老師
08/19 16:05
是的,那樣的話也是合理的
84784961
08/19 16:06
但是工資不算成本是不合理的是吧?
小鎖老師
08/19 16:07
這個不是**的費用嗎,這個
84784961
08/19 16:08
老師就是他們還幫我們代發(fā)了一個員工的工資,這樣是不是這個員工的工資也要算我們的成本票
小鎖老師
08/19 16:09
如果這樣是代發(fā)的話,可以算成本的工資
84784961
08/19 16:10
就是這個工資可以當普票用是嗎?
小鎖老師
08/19 16:11
是的,理解是對的哈
閱讀 78