問(wèn)題已解決

老師,六月份供應(yīng)商的貨款計(jì)提了15600元,八月份實(shí)際支付15000元,對(duì)方開的發(fā)票是15600,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)優(yōu)惠的這600元該如何做分錄呢?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:08/22 19:07
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要對(duì)方開具600元負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
08/22 19:10
高輝老師
08/22 19:12
你好,需要對(duì)方開具600元負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄 借:庫(kù)存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 因?yàn)槭秦?fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出
84785013
08/22 19:16
不開負(fù)數(shù)發(fā)票的話,能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
高輝老師
08/22 19:16
不開具負(fù)數(shù),按照現(xiàn)金折扣 借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅—銷項(xiàng)
84785013
08/22 19:25
為什么要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
高輝老師
08/22 19:31
這塊屬于公司收入的,類似于個(gè)稅返還,也是要確認(rèn)收入繳稅的
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