問題已解決

已異地預繳稅款,已開具發(fā)票,稅款后期申報時已經(jīng)抵減,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請問需要怎么操作?

84785044| 提問時間:08/23 09:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
正常紅沖就是了,以后再開不需要再預交
08/23 09:25
84785044
08/23 09:25
業(yè)務提錯稅率了,后期要開13%的稅率
家權(quán)老師
08/23 09:28
那么紅沖后申請退稅就行
84785044
08/23 09:30
去異地的稅務局申請退稅嗎?之前申報增值稅稅的時候已經(jīng)抵減了異地預繳的稅款,這個申報的時候有什么影響嗎?
家權(quán)老師
08/23 09:32
已經(jīng)抵減的稅,在下個月補交就行了
84785044
08/23 09:33
好的 謝謝
家權(quán)老師
08/23 09:35
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