問題已解決
已異地預繳稅款,已開具發(fā)票,稅款后期申報時已經(jīng)抵減,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請問需要怎么操作?
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速問速答正常紅沖就是了,以后再開不需要再預交
08/23 09:25
84785044
08/23 09:25
業(yè)務提錯稅率了,后期要開13%的稅率
家權(quán)老師
08/23 09:28
那么紅沖后申請退稅就行
84785044
08/23 09:30
去異地的稅務局申請退稅嗎?之前申報增值稅稅的時候已經(jīng)抵減了異地預繳的稅款,這個申報的時候有什么影響嗎?
家權(quán)老師
08/23 09:32
已經(jīng)抵減的稅,在下個月補交就行了
84785044
08/23 09:33
好的 謝謝
家權(quán)老師
08/23 09:35
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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