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本月收到商品 本月銷售,次月才收到進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬 怎么做憑證
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速問速答您好,銷售的先結(jié)轉(zhuǎn)收入,進(jìn)項可以先暫估入賬
08/23 11:20
84784949
08/23 11:21
進(jìn)項暫估入賬怎么做
劉艷紅老師
08/23 11:21
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784949
08/23 11:22
次月收到發(fā)票怎么做
劉艷紅老師
08/23 11:22
把這個暫估紅沖,再做正數(shù)分錄
84784949
08/23 11:23
老師,是一個月每個客戶的銷售收入必須分開做嘛,銷售企業(yè)
劉艷紅老師
08/23 11:24
是的,方便你查賬的
84784949
08/23 11:26
客戶比較多,這樣工作量好大哦
劉艷紅老師
08/23 11:26
意思是這個都是收到錢了嗎
84784949
08/23 11:26
收到錢了
劉艷紅老師
08/23 11:27
收到的就全做一起吧,沒收到的計入應(yīng)收賬款
84784949
08/23 11:28
我的意思不同的客戶都要單獨(dú)記收入哇,結(jié)轉(zhuǎn)成本哇,可以匯總做不
劉艷紅老師
08/23 11:29
結(jié)轉(zhuǎn)成本是匯總做的
84784949
08/23 11:30
就是呢,還有采購也是匯總吧
劉艷紅老師
08/23 11:30
是的,是的,這個也是匯總的
84784949
08/23 11:33
我們暫估入賬是含稅的庫存 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候是按照不含稅的成本結(jié)轉(zhuǎn)吧
劉艷紅老師
08/23 11:33
如果你知道具體的數(shù)字,是可以的
84784949
08/23 11:34
不弄不含稅的話,收入就對不上了
劉艷紅老師
08/23 11:35
你能分得清,就按不含稅的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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